内控管理之内部控制的八大要点

目录|审计|内部控制审计|内控管理之内部控制的八大要点“一”部《规范》财政部在2012年根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定,制定《行政事业单位内部控制规范(试行)》(以下简称《规范》),共6章65条,2014年1...

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内部控制常见问题清单及解决对策

问题一:不相容岗位未分离;例如:出纳和会计岗位未分离(这是最典型的一种不相容岗位未分离的情况),除此之外,企业当中的很多业务部门也存在这种问题,比如,企业如果把在销售过程中的职能设置,”销售价格、客户的赊销额度、坏账的注销“都放在一个人身上,那么就存...

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内部控制审计

目录|审计|内部控制审计 介绍政府会计制度发布时间? 2019|手册2017年,预算法变更(强化绩效,有无规定)收支核算-政府会计制度、招投标法手册没有及时更新,具体哪块?具体制度修订了,手册有无修订?22年经济责任制实际执行但没制度 审计目...

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年度报告审计

介绍年度审计报告就是会计师事务所根据《中国注册会计师审计准则》在实施审计工作的基础上对企业一个会计年度的财务报表的合法性和公允性发表审计意见的书面文件。 流程图 法律依据

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经济责任审计实务中关于“决策”问题的梳理

!> 经济责任审计是一项常规的审计业务类型,也是中小型会计师事务所的主要经济来源之一。对于初入职场的审计从业者来说,如何精准快速的掌握关于经济责任审计的方法,将会是我们这个系列课程将要探讨的主要问题。!> 关于经责审计,重点把握两个字“决...

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经济责任审计实务中常见问题梳理

一、未建立健全重大经济事项:(一)常见问题包括如下几个方面 1、未建立集体决策制度; 2、未及时修订集体决策制度;3、“三重一大”制度不细化。 (二)审计意见建议 被审计单位应当进一步细化重大经济事项的具体内容及范围,明确不同决策主体决策事项、决策金...

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