审计函证的18个问题问题1:函证的内容包括哪些?解答: 注册会计师可以在考虑被审计单位的经营环境、内部控制的有效性、账户或交易的性质、被询证者处理询证函的习惯做法及回函的可能性等基础上,确定函证的内容、范围、时间安排和方式。 函证的内容一般涉及下列账户余额或其他信息(...2023-08-31审技
财务收支存在的问题及审计方法一、可能存在的主要问题(一)收入方面可能存在的主要问题1.收入票据使用不规范。违规使用收入票据的情况屡见不鲜。白条收费和无据收费的情况仍然存在。有的单位在收费时,白纸收费或者不开收据直接收费,将收入转入单位账外,私设“小金库”或个人侵吞。2.执收执罚...2023-08-14审技
财务管理审计实务指南第一章 财务管理一、货币资金管理1.是否建立资金计划、审批流程、审批权限等相关制度;是否按制度执行。检查资料: 资金管理制度、权限指引表、资金计划、付款凭证等。 检查方式: (1)查看资金计划、审批流程、审批权限方面的制度文件; (2)对照资金...2023-08-14审技
费用审计需关注的要点内容本次将重点讲解业务招待费、差旅费、办公费、租赁费、福利费、工程修缮费这六种费用。 一、业务招待费01 关注当期所列的业务招待费的支出标准和范围是否符合公司有关规定,有无超过规定标准和范围的情况。 02 关注业务招待费报销流程是否符合公司要求,是否经过...2023-08-14审技
年度报告审计介绍年度审计报告就是会计师事务所根据《中国注册会计师审计准则》在实施审计工作的基础上对企业一个会计年度的财务报表的合法性和公允性发表审计意见的书面文件。 流程图 法律依据2022-02-23审技